广西壮族自治区糖业发展办公室
2016年部门决算
2017年8月
目 录
第一部分:自治区糖业办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:自治区糖业办2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:自治区糖业办2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:自治区糖业办概况
一、主要职能
(一)统筹管理全区糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备、食糖流通。
(二)统筹、协调和指导自治区糖料蔗基地建设工作。
(三)统筹推进糖业转型升级,指导企业开展联合重组。
(四)拟订糖业发展战略、规划和年度计划,组织起草糖业发展的地方性法规、规章草案;提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施;提出糖料蔗生产发展战略和规划;协调解决蔗区管理中的重大问题。
(五)负责监测、分析全区糖业运行态势,统计并按权限发布糖业相关信息,开展行业损害预警预测,拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施,拟订地方食糖储备调控政策措施并组织实施,协调解决糖业发展重大问题,指导食糖批发市场建设。
(六)负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施,负责提出糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。
(七)负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。
(八)统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。
(九)统筹协调、组织实施食糖储备和临时储存工作。
(十)指导全区糖业开展国际合作,提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。
(十一)承担自治区优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组日常工作。
(十二)承办自治区人民政府及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入自治区糖业办2016年部门决算编制范围的单位共1个,即自治区糖业办本级。
第二部分:自治区糖业办2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
5439.08
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
10
四、科学技术支出
……
十二、农林水支出
558.51
……
十四、资源勘探信息等支出
76.35
……
二十、粮棉油物资储备支出
4784
本年收入合计
5449.08
本年支出合计
5418.86
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
30.22
收入总计
5449.08
支出总计
5449.08
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
5,449.08
5,439.08
213
农林水支出
588.74
578.74
21301
农业
588.74
578.74
2130101
行政运行
105.12
105.12
2130102
一般行政管理事务
473.62
473.62
2130199
其他农业支出
10.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
76.35
76.35
21502
制造业
76.35
76.35
2150202
一般行政管理事务
76.35
76.35
222
粮油物资储备支出
4,784.00
4,784.00
22205
重要商品储备
4,784.00
4,784.00
2220502
食糖储备
4,784.00
4,784.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5,418.86
102.94
5,315.92
213
农林水支出
558.51
102.94
455.57
21301
农业
558.51
102.94
455.57
2130101
行政运行
102.94
102.94
0.00
2130102
一般行政管理事务
455.57
0.00
455.57
215
资源勘探信息等支出
76.35
0.00
76.35
21502
制造业
76.35
0.00
76.35
2150202
一般行政管理事务
76.35
0.00
76.35
222
粮油物资储备支出
4,784.00
0.00
4,784.00
22205
重要商品储备
4,784.00
0.00
4,784.00
2220502
食糖储备
4,784.00
0.00
4,784.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
5,439.08
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
……
31
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
558.51
558.51
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
76.35
76.35
15
十五、商业服务业等支出
42
16
……
43
20
二十、粮油物资储备支出
47
4,784.00
4,784.00
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
5,439.08
本年支出合计
49
5,418.86
5,418.86
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
20.22
20.22
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
5,439.08
总计
54
5,439.08
5,439.08
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
5418.86
102.94
5315.92
213
农林水支出
558.51
102.94
455.57
21301
农业
558.51
102.94
455.57
2130101
行政运行
102.94
102.94
2130102
一般行政管理事务
455.57
455.57
215
资源勘探信息等支出
76.35
76.35
21502
制造业
76.35
76.35
2150202
一般行政管理事务
76.35
76.35
222
粮油物资储备支出
4784
4784
22205
重要商品储备
4784
4784
2220502
食糖储备
4784
4784
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
57.44
302
商品和服务支出
38.53
310
其他资本性支出
30101
基本工资
27.32
30201
办公费
1.69
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
17.63
30202
印刷费
1.08
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
3.01
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.11
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
1.83
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.48
30207
邮电费
3.00
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
1.34
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
6.98
30211
差旅费
11.32
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
1.26
30213
维修(护)费
0.39
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
1.71
31020
产权参股
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
30305
生活补助
30216
培训费
0.13
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
1.10
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.30
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
5.67
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
2.89
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
0.90
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
6.62
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.05
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
4.12
人员经费合计
64.41
公用经费合计
38.53
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.24
10.01
0.91
1.32
12.01
10.01
0.90
0.90
1.1
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
无
无
无
无
无
无
无
款
项
自治区糖业办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。