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广西壮族自治区糖业发展办公室2016年部门决算

   日期:2025-01-10     浏览:782    

广西壮族自治区糖业发展办公室

2016年部门决算

2017年8月

目    录

第一部分:自治区糖业办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区糖业办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区糖业办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:自治区糖业办概况

一、主要职能

(一)统筹管理全区糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备、食糖流通。

(二)统筹、协调和指导自治区糖料蔗基地建设工作。

(三)统筹推进糖业转型升级,指导企业开展联合重组。

(四)拟订糖业发展战略、规划和年度计划,组织起草糖业发展的地方性法规、规章草案;提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施;提出糖料蔗生产发展战略和规划;协调解决蔗区管理中的重大问题。

(五)负责监测、分析全区糖业运行态势,统计并按权限发布糖业相关信息,开展行业损害预警预测,拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施,拟订地方食糖储备调控政策措施并组织实施,协调解决糖业发展重大问题,指导食糖批发市场建设。

(六)负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施,负责提出糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。

(七)负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

(八)统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。

(九)统筹协调、组织实施食糖储备和临时储存工作。

(十)指导全区糖业开展国际合作,提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。

(十一)承担自治区优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组日常工作。

(十二)承办自治区人民政府及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入自治区糖业办2016年部门决算编制范围的单位共1个,即自治区糖业办本级。

第二部分:自治区糖业办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                                                  单位:万元      

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5439.08

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

10

四、科学技术支出

……

十二、农林水支出

558.51

……

十四、资源勘探信息等支出

76.35

……

二十、粮棉油物资储备支出

4784

本年收入合计

5449.08

本年支出合计

5418.86

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

年末结转与结余

30.22

收入总计

5449.08

支出总计

5449.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                     

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,449.08

5,439.08

213

农林水支出

588.74

578.74

21301

农业

588.74

578.74

2130101

行政运行

105.12

105.12

2130102

一般行政管理事务

473.62

473.62

2130199

其他农业支出

10.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

76.35

76.35

21502

制造业

76.35

76.35

2150202

一般行政管理事务

76.35

76.35

222

粮油物资储备支出

4,784.00

4,784.00

22205

重要商品储备

4,784.00

4,784.00

2220502

食糖储备

4,784.00

4,784.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,418.86

102.94

5,315.92

213

农林水支出

558.51

102.94

455.57

21301

农业

558.51

102.94

455.57

2130101

行政运行

102.94

102.94

0.00

2130102

一般行政管理事务

455.57

0.00

455.57

215

资源勘探信息等支出

76.35

0.00

76.35

21502

制造业

76.35

0.00

76.35

2150202

一般行政管理事务

76.35

0.00

76.35

222

粮油物资储备支出

4,784.00

0.00

4,784.00

22205

重要商品储备

4,784.00

0.00

4,784.00

2220502

食糖储备

4,784.00

0.00

4,784.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,439.08

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

 

三、国防支出

30

4

 

……

31

11

 

十一、城乡社区支出

38

12

 

十二、农林水支出

39

558.51

558.51

13

 

十三、交通运输支出

40

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

76.35

76.35

15

 

十五、商业服务业等支出

42

16

 

……

43

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

4,784.00

4,784.00

21

 

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

5,439.08

本年支出合计

49

5,418.86

5,418.86

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

20.22

20.22

一般公共预算财政拨款

24

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

52

 

 

 

26

 

53

 

 

 

总计

27

5,439.08

总计

54

5,439.08

5,439.08

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5418.86

102.94

5315.92

213

农林水支出

558.51

102.94

455.57

21301

农业

558.51

102.94

455.57

2130101

行政运行

102.94

102.94

2130102

一般行政管理事务

455.57

455.57

215

资源勘探信息等支出

76.35

76.35

21502

制造业

76.35

76.35

 2150202

 一般行政管理事务

76.35

76.35

222

粮油物资储备支出

4784

4784

22205

重要商品储备

4784

4784

 2220502

  食糖储备

4784

4784

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

57.44

302

商品和服务支出

38.53

310

其他资本性支出

30101

基本工资

27.32

30201

办公费

1.69

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

17.63

30202

印刷费

1.08

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

3.01

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.11

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

1.83

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.48

30207

邮电费

3.00

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

1.34

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

6.98

30211

差旅费

11.32

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

1.26

30213

维修(护)费

0.39

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

1.71

31020

产权参股

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

30305

生活补助

30216

培训费

0.13

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

1.10

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.30

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

5.67

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

2.89

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

0.90

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

6.62

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.05

30240

税金及附加费用

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.12

 

人员经费合计

64.41

公用经费合计

38.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.24

10.01

0.91

1.32

12.01

10.01

0.90

0.90

1.1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 款

 项

 

自治区糖业办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


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